| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة شبكة الانارة في الطابق سفلي اول b1, b2 العائد لركن الاليات في ثكنة المقر العام | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47104 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | الفيروزة |
| Registered number | 206/375ش3/3ب |
| Invoice number | 105 |
| Invoice date | 2026-04-23 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-05-10 14:10 |
| Montant | 16,858,125.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 16,850,000.00 LBP |
| Montant en lettres | فقط ستة عشر مليون وثمانية مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ليرة لا غير |
| TVA | - |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | - |