Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة شبكة الانارة في الطابق سفلي اول b1, b2 العائد لركن الاليات في ثكنة المقر العام - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47104
Entité adjudicatrice المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية
Fournisseur الفيروزة
Numéro d’enregistrement 206/375ش3/3ب
Numéro de facture 105
Date de facture 2026-04-23
Publié Publié
Date de publication 2026-05-10 14:10
Informations financières
Montant 16,858,125.00 LBP
Montant LBP -
Taux de change -
Montant payé 16,850,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستة عشر مليون وثمانية مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA -
Devise LBP
Montant -
Documents
Aucun document trouvé.