| لغة |
العنوان |
وصف |
ملاحظة |
التبرير |
| ar |
تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة شبكة الانارة في الطابق سفلي اول b1, b2 العائد لركن الاليات في ثكنة المقر العام |
- |
- |
- |
| en |
- |
- |
- |
- |
| fr |
- |
- |
- |
- |
| المعرف |
47104 |
| الجهة الشارية |
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| المورد |
الفيروزة |
| رقم التسجيل لعملية الشراء |
206/375ش3/3ب |
| رقم الفاتورة |
105 |
| تاريخ الفاتورة |
2026-04-23 |
| نُشر |
نُشر
|
| تاريخ الاعلان |
2026-05-10 14:10 |
المعلومات المالية
| المبلغ |
16,858,125.00 LBP |
| مبلغ بالليرة اللبنانية |
- |
| سعر الصرف |
- |
| المبلغ المدفوع |
16,850,000.00 LBP |
| تفقيط المبلغ |
فقط ستة عشر مليون وثمانية مائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ليرة لا غير |
معلومات TVA
| مبلغ الضَريبة على القيمة المُضافة |
- |
| العملة |
LBP |
| المبلغ |
- |
وثائق
لم يتم العثور على أي مستندات.