Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar نفقات صيانة برنامج افرسويت لمكننة البريد - -
en - -
fr - -
ID 175
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 1/27 20/1/2022
Numéro de facture SI1000001-22
Date de facture 2022-01-17
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:49
Informations financières
Montant 3,900,000.00 LBP
Montant LBP 3,900,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 4,329,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 429000.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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