| Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture |
|---|---|---|---|---|---|
وزارة الدفاع الوطني
|
بدل غسيل آليات عسكرية |
mardi 11 juin 2024 |
10000000.00 |
LBP |
1105190 |
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
|
شراء محروقات لزوم سيارة - جهاز الطرق والمياه |
lundi 1 septembre 2025 |
4475000.00 |
LBP |
IM4281250955 |
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
|
شراء محروقات لزوم سيارة - جهاز الطرق والمياه |
mercredi 22 octobre 2025 |
50.00 |
USD |
8887 |
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
|
شراء محروقات لزوم سيارة - جهاز الطرق والمياه |
mercredi 22 octobre 2025 |
50.00 |
USD |
8887 |
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
|
شراء محروقات لزوم سيارة - جهاز الطرق والمياه |
vendredi 21 novembre 2025 |
50.00 |
USD |
5534 |