Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar أعمال تعزيل وفتح الأقسام في الشبكة العامة للصرف الصحي ضمن المنطقة الأولى من النطاق البلدي - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47179
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 383
Numéro de facture 2483
Date de facture 2026-02-25
Publié Publié
Date de publication 2026-05-14 08:23
Informations financières
Montant 489,390,000.00 LBP
Montant LBP -
Taux de change -
Montant payé 489,390,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط أربعة مائة وتسعة وثمانون مليون وثلاثة مائة وتسعون ألف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 53832900.00
Devise LBP
Montant 489390000.00
Documents
Aucun document trouvé.