Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة نظام الانارة لزوم مبنى صور الطبي - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47077
Entité adjudicatrice المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية
Fournisseur مؤسسة بلاما التجارية
Numéro d’enregistrement 206/105ش3/3ب
Numéro de facture 573
Date de facture 2026-03-10
Publié Publié
Date de publication 2026-05-09 13:52
Informations financières
Montant 46,620,000.00 LBP
Montant LBP -
Taux de change -
Montant payé 46,620,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستة وأربعون مليون وستة مائة وعشرون ألف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4620000.00
Devise LBP
Montant 46620000.00
Documents
Aucun document trouvé.