Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تحقيق مواد كهربئاية لزوم صيانة نظام الانارة لزوم مصلحة التجهيز - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47072
Entité adjudicatrice المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية
Fournisseur مؤسسة فيلاتور
Numéro d’enregistrement 206/131ش3/3ب
Numéro de facture 7
Date de facture 2026-03-09
Publié Publié
Date de publication 2026-05-09 13:29
Informations financières
Montant 51,060,000.00 LBP
Montant LBP -
Taux de change -
Montant payé 51,060,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط واحد وخمسون مليون وستون ألف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 5060000.00
Devise LBP
Montant 51060000.00
Documents
Aucun document trouvé.