Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة انارة درج نظارة الضباط في ثكنة المقر العام - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47068
Entité adjudicatrice المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية
Fournisseur مؤسسة بلاما التجارية
Numéro d’enregistrement 206/134ش3/3ب
Numéro de facture 569
Date de facture 2026-03-10
Publié Publié
Date de publication 2026-05-09 13:13
Informations financières
Montant 13,320,000.00 LBP
Montant LBP -
Taux de change -
Montant payé 13,320,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة عشر مليون وثلاثة مائة وعشرون ألف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1320000.00
Devise LBP
Montant 13320000.00
Documents
Aucun document trouvé.