Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة إنارة مطبخ لأمانة سر مكتب اللواء المدير العام - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 46922
Entité adjudicatrice المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية
Fournisseur مؤسسة بلاما التجارية
Numéro d’enregistrement 206/31ش3/3ب
Numéro de facture 579
Date de facture 2026-03-10
Publié Publié
Date de publication 2026-05-08 10:01
Informations financières
Montant 5,550,000.00 LBP
Montant LBP -
Taux de change -
Montant payé 5,550,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط خمسة مليون وخمسة مائة وخمسون ألف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 550000.00
Devise LBP
Montant 5550000.00
Documents
Aucun document trouvé.