Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar فك وتركيب دفاش نبع الطاسة اللويزة غاطس ضمن قنينة - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 44710
Entité adjudicatrice
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 139/س ش1
Numéro de facture 7
Date de facture 2025-05-26
Publié Publié
Date de publication 2025-07-09 05:03
Informations financières
Montant 57,720,000.00 LBP
Montant LBP -
Taux de change -
Montant payé 57,720,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعة وخمسون مليون وسبعة مائة وعشرون ألف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 5720000.00
Devise LBP
Montant 57720000.00
Documents
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