Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 44611
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA001546
Date de facture 2024-12-18
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:03
Informations financières
Montant 30,600,000.00 LBP
Montant LBP 30,600,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 33,632,432.44 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثون مليون و ست مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 3032432.44
Devise -
Montant 33632432.44
Documents
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