Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تصليح سبوتات إنارة تمّ الدفع نقداً بموجب قرار السلفة الطارئة الرقم 2/614 تاريخ 9/6/2022 - -
en - -
fr - -
ID 44
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 40/2022
Numéro de facture 221213
Date de facture 2022-12-13
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:49
Informations financières
Montant 7,125,000.00 LBP
Montant LBP 7,125,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 7,125,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 7125000.00
Documents
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