Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 43989
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture sa-2340
Date de facture 2024-12-11
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:03
Informations financières
Montant 126,990,000.00 LBP
Montant LBP 126,990,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 139,574,594.60 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ستة و عشرون مليون و تسع مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 12584594.60
Devise -
Montant 139574594.60
Documents
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