Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 43910
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2438
Date de facture 2024-12-19
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 70,530,000.00 LBP
Montant LBP 70,530,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 77,519,459.46 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعون مليون و خمس مئة و ثلاثون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6989459.46
Devise -
Montant 77519459.46
Documents
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