Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 43607
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2300
Date de facture 2024-11-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 35,100,000.00 LBP
Montant LBP 35,100,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 38,578,378.38 LBP
Montant en toutes lettres فقط خمسة و ثلاثون مليون و مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 3478378.38
Devise -
Montant 38578378.38
Documents
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