Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة أبنية متخصصة - -
en - -
fr - -
ID 43442
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 18238
Date de facture 2024-07-31
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 119,680,000.00 LBP
Montant LBP 119,680,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 131,540,585.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و تسعة عشر مليون و ست مئة و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 11860585.00
Devise -
Montant 131540585.00
Documents
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