Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 43438
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2240
Date de facture 2024-08-06
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 2,880,000.00 LBP
Montant LBP 2,880,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 3,165,405.41 LBP
Montant en toutes lettres فقط مليونين و ثمان مئة و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 285405.41
Devise -
Montant 3165405.41
Documents
Aucun document trouvé.