Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 43428
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 242767
Date de facture 2024-09-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 60,800,000.00 LBP
Montant LBP 60,800,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 66,825,580.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستون مليون و ثمان مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6025580.00
Devise -
Montant 66825580.00
Documents
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