Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 42722
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1
Date de facture 2024-08-26
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 482,400,000.00 LBP
Montant LBP 482,400,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 482,400,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و اثنين و ثمانون مليون و اربع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 482400000.00
Documents
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