Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 42701
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 606
Date de facture 2024-08-22
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 70,130,000.00 LBP
Montant LBP 70,130,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 77,079,819.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعون مليون و مئة و ثلاثون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6949819.00
Devise -
Montant 77079819.00
Documents
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