Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 42372
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 118469
Date de facture 2024-10-13
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 352,540,000.00 LBP
Montant LBP 352,540,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 387,477,100.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاث مئة و اثنين و خمسون مليون و خمس مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 34937100.00
Devise -
Montant 387477100.00
Documents
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