Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41809
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 928
Date de facture 2024-09-11
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 264,530,000.00 LBP
Montant LBP 264,530,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 290,745,200.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و اربعة و ستون مليون و خمس مئة و ثلاثون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 26215200.00
Devise -
Montant 290745200.00
Documents
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