Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة عادية وتصليح طفيف للّوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات - -
en - -
fr - -
ID 41489
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 240345
Date de facture 2024-10-09
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 13,400,000.00 LBP
Montant LBP 13,400,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 14,730,406.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة عشر مليون و اربع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1330406.00
Devise -
Montant 14730406.00
Documents
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