Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41366
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2413039
Date de facture 2024-11-05
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 416,250,000.00 LBP
Montant LBP 416,250,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 457,500,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و ستة عشر مليون و مئتين و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 41250000.00
Devise -
Montant 457500000.00
Documents
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