Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar زيوت وشحوم - -
en - -
fr - -
ID 41230
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 10105/24
Date de facture 2024-11-19
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 250,000,000.00 LBP
Montant LBP 250,000,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 274,778,798.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و خمسون مليون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 24778798.00
Devise -
Montant 274778798.00
Documents
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