Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41229
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 118507
Date de facture 2024-10-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 470,560,000.00 LBP
Montant LBP 470,560,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 517,192,080.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و سبعون مليون و خمس مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 46632080.00
Devise -
Montant 517192080.00
Documents
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