Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41190
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 240683
Date de facture 2024-06-25
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 13,010,000.00 LBP
Montant LBP 13,010,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 14,299,310.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة عشر مليون و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1289310.00
Devise -
Montant 14299310.00
Documents
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