Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41136
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 118023
Date de facture 2024-08-07
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 116,550,000.00 LBP
Montant LBP 116,550,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 128,100,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ستة عشر مليون و خمس مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 11550000.00
Devise -
Montant 128100000.00
Documents
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