Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41123
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 118037
Date de facture 2024-08-16
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 159,240,000.00 LBP
Montant LBP 159,240,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 175,020,600.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و تسعة و خمسون مليون و مئتين و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 15780600.00
Devise -
Montant 175020600.00
Documents
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