Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41119
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1885
Date de facture 2024-08-02
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 263,290,000.00 LBP
Montant LBP 263,290,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 289,381,890.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و ثلاثة و ستون مليون و مئتين و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 26091890.00
Devise -
Montant 289381890.00
Documents
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