Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41115
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 117999
Date de facture 2024-07-31
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 43,700,000.00 LBP
Montant LBP 43,700,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 48,030,700.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة و اربعون مليون و سبع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4330700.00
Devise -
Montant 48030700.00
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