Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41100
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 118024
Date de facture 2024-08-08
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 178,650,000.00 LBP
Montant LBP 178,650,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 196,354,060.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ثمانية و سبعون مليون و ست مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 17704060.00
Devise -
Montant 196354060.00
Documents
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