Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41090
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 118038
Date de facture 2024-08-17
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 439,190,000.00 LBP
Montant LBP 439,190,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 482,713,370.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و تسعة و ثلاثون مليون و مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 43523370.00
Devise -
Montant 482713370.00
Documents
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