Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41063
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 363771
Date de facture 2024-10-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 68,200,000.00 LBP
Montant LBP 68,200,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 74,958,558.55 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثمانية و ستون مليون و مئتين الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6758558.55
Devise -
Montant 74958558.55
Documents
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