Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41062
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 363
Date de facture 2024-10-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 22,755,000.00 LBP
Montant LBP 22,755,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 25,010,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اثنين و عشرون مليون و سبع مئة و خمسة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 2255000.00
Devise -
Montant 25010000.00
Documents
Aucun document trouvé.