Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41060
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 739
Date de facture 2024-10-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 271,765,000.00 LBP
Montant LBP 271,765,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 271,765,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و واحد و سبعون مليون و سبع مئة و خمسة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 271765000.00
Documents
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