Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 40693
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1870
Date de facture 2024-07-15
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 97,555,000.00 LBP
Montant LBP 97,555,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 107,222,680.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعة و تسعون مليون و خمس مئة و خمسة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 9667680.00
Devise -
Montant 107222680.00
Documents
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