Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة أبنية متخصصة - -
en - -
fr - -
ID 40620
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 400003
Date de facture 2024-09-26
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 35,790,000.00 LBP
Montant LBP 35,790,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 39,337,747.74 LBP
Montant en toutes lettres فقط خمسة و ثلاثون مليون و سبع مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 3547747.74
Devise -
Montant 39337747.74
Documents
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