Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 40119
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 957
Date de facture 2024-10-11
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 4,420,000.00 LBP
Montant LBP 4,420,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 4,863,025.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربعة ملايين و اربع مئة و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 443025.00
Devise -
Montant 4863025.00
Documents
Aucun document trouvé.