Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 40054
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 11528
Date de facture 2024-07-18
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 368,960,000.00 LBP
Montant LBP 368,960,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 405,523,603.60 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاث مئة و ثمانية و ستون مليون و تسع مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 36563603.60
Devise -
Montant 405523603.60
Documents
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