Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 40031
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 11527
Date de facture 2024-07-19
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 460,760,000.00 LBP
Montant LBP 460,760,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 506,420,901.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و ستون مليون و سبع مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 45660901.00
Devise -
Montant 506420901.00
Documents
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