Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 40019
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 5376
Date de facture 2024-08-10
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 91,900,000.00 LBP
Montant LBP 91,900,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 101,007,207.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط واحد و تسعون مليون و تسع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 9107207.00
Devise -
Montant 101007207.00
Documents
Aucun document trouvé.