Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 40012
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 561
Date de facture 2024-07-12
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 190,740,000.00 LBP
Montant LBP 190,740,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 209,642,840.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و تسعون مليون و سبع مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 18902840.00
Devise -
Montant 209642840.00
Documents
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