Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 39990
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 562
Date de facture 2024-07-13
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 91,390,000.00 LBP
Montant LBP 91,390,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 100,447,400.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط واحد و تسعون مليون و ثلاث مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 9057400.00
Devise -
Montant 100447400.00
Documents
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