Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 39853
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024//707
Date de facture 2024-06-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 46,540,000.00 LBP
Montant LBP 46,540,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 51,152,072.07 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستة و اربعون مليون و خمس مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4612072.07
Devise -
Montant 51152072.07
Documents
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