Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 39829
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/39
Date de facture 2024-06-04
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 14,200,000.00 LBP
Montant LBP 14,200,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 15,607,207.21 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربعة عشر مليون و مئتين الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1407207.21
Devise -
Montant 15607207.21
Documents
Aucun document trouvé.