Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 39672
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0945
Date de facture 2024-09-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 6,570,000.00 LBP
Montant LBP 6,570,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 7,221,200.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستة ملايين و خمس مئة و سبعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 651200.00
Devise -
Montant 7221200.00
Documents
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