Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 39661
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/47
Date de facture 2024-06-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 44,300,000.00 LBP
Montant LBP 44,300,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 48,690,090.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربعة و اربعون مليون و ثلاث مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4390090.00
Devise -
Montant 48690090.00
Documents
Aucun document trouvé.