Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 39436
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture PSI0000220723
Date de facture 2024-10-10
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 6,350,000.00 LBP
Montant LBP 6,350,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 6,979,287.21 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستة ملايين و ثلاث مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 629287.21
Devise -
Montant 6979287.21
Documents
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