Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 39434
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 17778
Date de facture 2024-10-17
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 140,810,000.00 LBP
Montant LBP 140,810,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 154,764,144.14 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و اربعون مليون و ثمان مئة و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 13954144.14
Devise -
Montant 154764144.14
Documents
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